|
Faktúra |
1011547664
|
dodavka elektrickej energie
|
81,05 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2016 |
|
Faktúra |
8780960376
|
poplatok telefon
|
48,77 |
s DPH |
|
0356423501
|
07.01.2016 |
Slovak Telekom |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2016 |
|
Faktúra |
1051516908
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
16,63 |
s DPH |
|
5173/2014
|
08.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2016 |
|
Faktúra |
621505494
|
poplatok za program účt.
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Datalan |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2016 |
|
Faktúra |
1041503443
|
poplatok za odvoz bioodpadu
|
4,49 |
s DPH |
|
10/2012
|
11.01.2016 |
Brantner |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
720160435
|
poplatok za program Vema Cloud
|
79,20 |
s DPH |
30/2015
|
|
11.01.2016 |
VEMA s. r. o |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
401509014
|
Teplo, TUV
|
1 028.81 |
s DPH |
|
P2/MŠ/2006
|
12.01.2016 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
7213594244
|
dodávka plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
205757
|
15.01.2016 |
SPP |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
7418796836
|
vyúčtovanie dodávky plynu
|
-29,07 |
s DPH |
|
205757
|
15.01.2016 |
SPP |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
1041503491
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za za december 2015
|
38,40 |
s DPH |
|
10/2012
|
15.01.2016 |
Brantner |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2016 |
|
Zmluva |
17/2016
|
zmluva o výkone niektorých činností pracovnej zdravotnej služby vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z.z.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Ing. Jozef Priester BezPo |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
20.01.2016 |
|
Objednávka |
1/2016
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
COOP Servis |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
21.01.2016 |
|
Faktúra |
441600277
|
teplo a TUV
|
1 077.85 |
s DPH |
|
P2/MŠ/2006
|
25.01.2016 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2016 |
|
Faktúra |
20160108
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
37,33 |
s DPH |
1/2016
|
|
25.01.2016 |
COOP Servis |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
1051600226
|
vyúčtovanie
|
-12,01 |
s DPH |
|
5173/2014
|
28.01.2016 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
1011602805
|
pelektrická energia
|
88,46 |
s DPH |
|
5173/2014
|
02.02.2016 |
Magna Energia a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
7175269025
|
poplatok za plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
205757
|
02.02.2016 |
SPP |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
02.02.2016 |
|
Objednávka |
2/2016
|
čistiaci prostriedok na vodný kameň
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
COOP Servis |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2016 |
|
Faktúra |
441600716
|
dodávka tepla a TUV zaloha 2/2016
|
950,78 |
s DPH |
|
P2/MŠ/2006
|
04.02.2016 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2016 |
|
Faktúra |
401600229
|
služby 1/2016
|
86,81 |
s DPH |
|
v zmysle dodatku č.1 zo dňa 31.12.2004
|
04.02.2016 |
Bytkomfort |
Materská škola - Óvoda |
Mária Kondelčíková |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2016 |